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审计处审计保密“八不准”

作者:    访问量:    发布日期:2020-11-09    打印内容


审计处审计保密“八不准”

1. 不准泄露尚未公开的审计计划、审计报告、审计意见和审计决定;

2. 不准泄露尚未公开的审计方案、审计方法、取证途径和举报人、揭发人、证人的相关情况和资料;

3. 不准外传审计人员内部讨论的问题、疑点、难点、线索和不同意见;

4. 不准外传涉及国家机密和工作秘密的文件、资料;

5. 不准随意复制或明码引用尚未公开的审计资料、统计数据、审计结论、审计决定;

6. 不准随意同家人或亲朋好友谈及尚未公开的审计事项;

7. 不准乱堆乱放审计工作的机要文件和审计项目的重要资料;

8. 不准乱丢乱扔审计工作的文字记录、工作笔记和审计项目的归档材料。





威尼斯wnsr888审计处

2020年11月9日


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